Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos
Índice
Descrição
Esse módulo permite o controle de pagamento do adicional de férias e conversões em pecúnia de férias e licença especial para servidores e membros.
As principais funcionalidades são:
- Gerar programação das conversões em pecúnia
- Gerar programação do adicional de férias para servidores
- Gerar programação do adicional de férias para membros
- Consultar e alterar as programações de pagamento com:
- Agendamento dos pagamentos
- Download de planilha para importação nos sistemas da PRODAM.
- Registro dos pagamentos e, para conversões em pecúnia, registro do número da folha, valor pago e número de dias.
- Correção de divergências no mês de pagamento do adicional de férias de servidores devido a adiamentos ou antecipações de férias, após realizada a programação do pagamento.
- Gerar programação em lote do adicional de férias (escala anual)
Gerar programação das conversões em pecúnia
Descrição
Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de 1/3 de férias e licença especial para servidores e membros.
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Matrícula
- Nome
- Tipo de Cargo: Mantenha "--Selecione--" para servidores e membros ou escolha uma das opções de filtragem.
- Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
- Clicar no botão "Pesquisar".
- O sistema exibe a lista de conversões em pecúnia deferidas no período informado.
Conversões em pecúnia de 1/3 de férias
- Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
- Informe:
- Ano de Pagamento
- Mês de Pagamento
- Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
- O sistema gera as programações de pagamento, remove da lista os respectivos deferimentos de conversão em pecúnia e informa "Pagamentos gerados com sucesso.".
Conversões em pecúnia de licença especial
- Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
- Informe:
- Ano de Pagamento
- Mês de Pagamento
- Qtde Parcelas: De acordo com a quantidade de parcelas, será gerado 1 ou mais programações mensais de pagamento a partir do mês informado.
- Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
Gerar programação do adicional de férias para servidores
Descrição
Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias para servidores.
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Matrícula
- Nome
- Mês
- Clicar no botão "Pesquisar".
- O sistema exibe a lista de concessões de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.
No caso de servidores, para a solicitação de gozo de férias mais próxima, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês antes do gozo. Se não houve solicitação de gozo de férias, o sistema preenche para novembro do ano corrente.
Gerar programação de pagamento
- Selecionar uma ou mais concessões de férias sem programação de pagamento.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos".
- O sistema gera as programações de pagamento e remove as respectivas concessões de férias da lista de concessões de férias sem programação de pagamento.
Gerar programação do adicional de férias para membros
Descrição
Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias para membros.
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
- Se desejado, preencha uma ou mais opções de filtragem:
- Matrícula
- Nome
- Ano
- Período
- Clicar no botão "Pesquisar".
- O sistema exibe a lista de concessões de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.
No caso de membros, independente de solicitações de gozo de férias, para a 1ª concessão de férias do ano, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês de janeiro do ano corrente e para 2ª concessão com o mês de junho do ano corrente.
Gerar programação de pagamento
- Selecionar uma ou mais concessões de férias sem programação de pagamento.
- Clicar no botão "Gerar Pagamentos".
- O sistema gera as programações de pagamento e remove as respectivas concessões de férias da lista de concessões de férias sem programação de pagamento.
Programação de Pagamento
Descrição
Permite consultar e alterar as programações de pagamento com agendamentos, exportação de planilha, registro dos pagamentos e correção de divergências.
Pesquisa
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
- O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
- Nome.
- Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
- Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
- Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
- Situação da Programação
- "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
- "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
- "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
- "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
- Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
- Mês Pagamento.
- Situação do Pagamento
- "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
- "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
- "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
- "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
- Mostrar somente com divergências:
- Mostrar pagamentos sem solicitação
- Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento de acordo com os filtros informados.
Ver detalhes da solicitação
Para ver detalhes da solicitação de conversão em pecúnia ou concessão de férias que originou a programação de pagamento:
- Clicar no ícone de lupa da coluna "Situação Programação".
Agendar pagamento
- Para agendamento, é necessário efetuar a pesquisa preenchendo o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar".
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".
- Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
- Clique no botão "Agendar Pagamentos".
- O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.
Efetuar pagamento
- Para adicional de 1/3 férias:
- Efetuar a pesquisa preenchendo "Tipo da Programação" com a opção "1/3 de Férias" e "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado".
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilitar o botão "Efetuar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha(xls)".
- Selecionar as respectivas programações de pagamento.
- Clicar no botão "Efetuar Pagamentos".
- Clicar no botão "OK" no popup de confirmação.
- O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.
- Para conversão de pecúnia de 1/3 de férias ou licença especial:
- Efetuar a pesquisa preenchendo somente a "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado".
- O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.
- Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
- No popup "Efetuar Pagamento", informe:
- Número da Folha
- Valor pago
- Número de dias
- Clique no botão "Salvar".
- O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.
Divergências no mês de pagamento da conversão do adicional de férias
Considerando que o pagamento da conversão do adicional de férias é realizado no mês anterior ao primeiro gozo de férias do ano, caso ocorra antecipação ou adiamento após realizada a programação de pagamento, o sistema indica a ocorrência da divergência, permitindo ao usuário corrigir o mês de pagamento.
- Na respectiva programação de pagamento, clicar no ícone de exclamação destacado em vermelho.
- O sistema exibe os dados da programação de pagamento atual e os dados da divergência com o novo mês de pagamento anterior ao gozo das férias.
- Confirmar e clicar no botão "Salvar".
Novo pagamento para conversão em pecúnia de licença especial
Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de novas parcelas na forma de novas programações de pagamento.
- Na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
- No popup "Novo Pagamento", informe:
- Ano e mês de Pagamento: Informe e mês de pagamento que não conflito com outra programação de pagamento para a mesma solicitação.
- Clicar no botão "Salvar".
Gerar programação em lote do adicional de férias (escala anual)
Descrição
Essa funcionalidade permite a programação de pagamento automática do adicional de férias em lote para todos os servidores.
Essa funcionalidade somente está disponível em um período definido pela SFP entre os meses de janeiro e dezembro.
Passos
- No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação Automática (Escala Férias)".
- Informe:
- Exercício:
- Clicar no botão "Gerar programação".
- O sistema gera as programações de pagamento e redireciona para funcionalidade "Programação de Pagamento".