Mudanças entre as edições de "Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos"

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Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de parcelas na forma de novas programações de pagamento.
 
Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de parcelas na forma de novas programações de pagamento.
Para adicionar um novo pagamento, na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
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Para adicionar um novo pagamento:
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* Na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
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* No popup "Novo Pagamento", informe:
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** Ano de Pagamento:
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** Mês de Pagamento:
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* Clicar no botão "Salvar".
  
 
== Agendar pagamento ==
 
== Agendar pagamento ==

Edição das 15h44min de 7 de abril de 2021

Gerar programação (Conversões em pecúnia)

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de 1/3 de férias e licença especial.

Pesquisa

  • No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
  • O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
    • Matrícula.
    • Nome.
    • Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
  • Clicar no botão "Pesquisar".
  • O sistema exibe a lista de conversões em pecúnia deferidas no período informado.

Conversões em pecúnia de 1/3 de férias

  • Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
  • Informe:
    • Ano de Pagamento
    • Mês de Pagamento
  • Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
  • Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Conversões em pecúnia de licença especial

  • Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
  • Informe:
    • Ano de Pagamento
    • Mês de Pagamento
    • Qtde Parcelas: De acordo com a quantidade de parcelas, será gerado 1 ou mais programações mensais de pagamento a partir do mês informado.
  • Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
  • Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Gerar Programação (1/3 de férias)

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias.

Pesquisa

  • No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
  • O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
    • Matrícula
    • Nome
    • Mês
  • Clicar no botão "Pesquisar".
  • O sistema exibe a lista de solicitações de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.
Para servidores, o "Mês/Ano de Pagamento" é automaticamente preenchido para novembro do ano corrente.

Gerar programação de pagamento

  • Selecionar uma solicitação de férias sem programação de pagamento.
  • Informe:
    • Ano de Pagamento
    • Mês de Pagamento
  • Se desejado, repita os dois passos anteriores para outras solicitações de férias sem programação de pagamento.
  • Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Consultar programação de pagamento

Pesquisa

  • No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
  • O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
    • Nome.
    • Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
    • Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
    • Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
    • Situação da Programação
      • "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
      • "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
      • "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
      • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
    • Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
    • Mês Pagamento.
    • Situação do Pagamento
      • "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
      • "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
      • "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
      • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
    • Mostrar somente com divergências:
    • Mostrar pagamentos sem solicitação
  • Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
  • O sistema exibe a lista de programações de pagamento de acordo com os filtros informados.

Ver detalhes da solicitação

Para ver detalhes da solicitação de conversão em pecúnia ou concessão de férias que originou a programação de pagamento, basta clicar no ícone de lupa da coluna "Situação Programação".

Novo pagamento

Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de parcelas na forma de novas programações de pagamento.

Para adicionar um novo pagamento:

  • Na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
  • No popup "Novo Pagamento", informe:
    • Ano de Pagamento:
    • Mês de Pagamento:
  • Clicar no botão "Salvar".

Agendar pagamento

Pesquisa

  • No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
  • O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
  • Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar" e outros campos de filtragem conforme desejado.
  • Clicar no botão pesquisar.
  • O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".

Agendamento

  • Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
  • Clique no botão "Agendar Pagamentos".
  • O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.

Efetuar pagamento

Pesquisa

  • No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
  • O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
  • Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado" e outros campos de filtragem conforme desejado.
  • Clicar no botão pesquisar.
  • O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.

Pagamento

  • Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
  • No popup "Efetuar Pagamento", informe:
    • Número da Folha
    • Valor pago
    • Número de dias
  • Clique no botão "Salvar".
  • O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.